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微動(dòng)態(tài)丨瑞信(CS.US):在2022、2021財年的報告程序中發(fā)現“重大缺陷” 正采取補救措施


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瑞信(CS.US)表示,在2022財年和2021財年的報告程序中發(fā)現了“重大缺陷”,事關(guān)未能在財務(wù)報表中設計和維持有效的風(fēng)險評估,并正在采取補救措施。

瑞信在周二發(fā)布的年度報告中指出,這兩年“集團對財務(wù)報告的內部控制不起作用,管理層也據此認定,我們的披露控制和程序無(wú)效”。瑞信表示:“獨立注冊會(huì )計師事務(wù)所普華永道審計了本年度報告中截至2022年12月31日的財務(wù)報表,對集團截至2022年12月31日的財務(wù)報告內部控制的有效性發(fā)表了不利意見(jiàn)?!?/p>

3月9日,瑞信宣布將推遲公布2022年年度報告和薪酬細節,此前美國證券交易委員會(huì )(SEC)在最后一刻對該行之前的年報提出了技術(shù)質(zhì)疑。該行表示,SEC對瑞信在2019和2020財年相關(guān)現金流量表的修訂以及相關(guān)控制措施提出了意見(jiàn)和疑問(wèn)。

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